问题已解决

老师您好,请问,如果企业今年亏损,下年盈利,那这个增值税的销项税怎么作结转分录

84785005| 提问时间:2023 04/24 14:50
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
增值税的销项税是根据收入确认的,不是根据盈亏确认
2023 04/24 14:52
84785005
2023 04/24 15:07
好的,那我换一种说话。如果企业年初投入生产一批产品,材料总成本100万,本年只售出一部分,不含税收入50万,(进项税额计税依据为100万,销项税额计税依据为50万,此时销项减进项为负数)。剩余产品于第二年全部售出,不含税收入150万,这里的增值税分录怎么作。
文文老师
2023 04/24 15:13
此时销项减进项为负数,会形成留抵。
文文老师
2023 04/24 15:13
第二年全部售出,不含税收入150万 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 借 :主营业务成本 贷:库存商品
文文老师
2023 04/24 15:13
销项-留抵,就是需要交的增值税
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~