问题已解决

老师,下午好。我们出纳20.21.22年收到管理费,没有开具发票,会计挂账预收账款。现在这个发票是不开具了。那么这几笔预收款我在这个月应该怎么处理呢?

84785023| 提问时间:2023 04/24 16:55
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要转为无票收入处理 
2023 04/24 17:03
84785023
2023 04/24 17:04
怎么做会计分录?需要什么做凭证附件吗?
邹老师
2023 04/24 17:05
你好,这个收入本来是属于 之前年度的? 
84785023
2023 04/24 17:05
是的,20.21.22年度的。
84785023
2023 04/24 17:06
一起是6万多元钱
邹老师
2023 04/24 17:06
你好 借;预收账款,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
84785023
2023 04/24 17:08
以前年度损益调整-主营业务收入(这个主营业务收入二级科目是自己增加进去的吗?)
84785023
2023 04/24 17:09
摘要是写历年预收账款调整,对吗?
邹老师
2023 04/24 17:09
你好,是的,是这样的
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