问题已解决

供应商给我们开发票,我们对公打钱,供应商对私还给我们,这个应该怎么做账

84784970| 提问时间:2023 04/24 21:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:成本费用 贷:银行存款 对私还钱就不做账了
2023 04/24 21:21
84784970
2023 04/24 22:22
为什么要借成本费用?
家权老师
2023 04/24 22:24
我只是举例,根据你取得发票的具体用途写
84784970
2023 04/24 22:25
对私还钱不做账的话,余额对不上?
家权老师
2023 04/24 22:26
为啥对不上呢?支付给私人的
84784970
2023 04/24 22:27
也要核对个人卡余额吧
84784970
2023 04/24 22:28
这种做往来款可以吗
家权老师
2023 04/24 22:29
个人卡跟公司无关。你现在是做公司的账
84784970
2023 04/24 22:32
那一般要是想要记一笔帐呢,要怎么做
家权老师
2023 04/24 22:36
你想做账就是在害老板
84784970
2023 04/24 22:42
明白了,直接借销售费用,贷银行存款
家权老师
2023 04/24 22:44
是的,本来对私支付就是见不得人的,你再做账反映,就把老板给卖了
84784970
2023 04/24 22:46
明白了,那就是私卡这笔就挂着是吧
家权老师
2023 04/24 22:47
是的,这个不用管他就是
84784970
2023 04/24 22:49
那关联企业打的钱是走往来款,还是有应付账款?
家权老师
2023 04/24 22:51
那个是走往来款就是
84784970
2023 04/24 22:52
老板娘要求分开做账的话是不是走应付比较好?
家权老师
2023 04/24 22:53
挂其他应收或者应付款就是
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~