问题已解决

老师,一开始没有内账(有外账),中途建内账怎么处理?

84784969| 提问时间:2023 04/25 09:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以盘点现有的余额来做期出,然后你再接着这个月的账务处理来做。
2023 04/25 09:23
84784969
2023 04/25 09:24
目前只知道银行存款,其他的都不知道。可以搬外账的数据来建账吗?
郭老师
2023 04/25 09:25
你好,那外账的数据是正确的吧?
84784969
2023 04/25 09:26
应该是没问题
84784969
2023 04/25 09:27
老师,请问外账的其他应付款是负数正常吗?
郭老师
2023 04/25 09:27
可以的,表示对方欠你的钱。
84784969
2023 04/25 09:29
好的,谢谢
郭老师
2023 04/25 09:34
不用客气,工作愉快。
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