问题已解决

老师,麻烦问一下,进项税额转出的分录怎么写

84785011| 提问时间:2023 04/25 11:37
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:原材料,成本费用等 贷:应交税费-增值税-进项转出
2023 04/25 11:38
84785011
2023 04/25 11:55
那进项税额的余额不会有变化吗老师
家权老师
2023 04/25 11:55
应交税费-增值税-进项转出是应交税费-增值税-进项的抵减科目
84785011
2023 04/25 13:45
您的意思是,进项税额不需要单独处理,余额会自动减少,是吗老师
家权老师
2023 04/25 14:02
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
84785011
2023 04/25 14:19
老师,那那个进项税额转出的余额怎么结转成0啊
家权老师
2023 04/25 14:21
不用考虑那个余额,平时正确申报就是
84785011
2023 04/25 14:26
那那个余额就一直挂着吗老师
家权老师
2023 04/25 14:29
是的,不用管他,一直挂着就是
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