问题已解决

老师,麻烦问一下,上期留底税额递减欠税,怎么做账

84785011| 提问时间:2023 04/25 13:43
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税金——未交增值税”科目。
2023 04/25 13:45
84785011
2023 04/25 13:58
老师,麻烦再问一下,不用红字的话,这个分录是不是借贷方颠倒一下?
朴老师
2023 04/25 14:07
同学你好 对的 借贷方颠倒
84785011
2023 04/25 14:51
如果欠税小于留底,怎么结转那老师
朴老师
2023 04/25 14:58
若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字借记应交税费--应交增值税(进项税额)科目,贷记应交税费--未交增值税科目。
84785011
2023 04/25 15:11
这不是跟大于点那个一样吗
朴老师
2023 04/25 15:19
同学你好 一个大于一个小于
84785011
2023 04/25 15:23
可是这两个分录没有任何区别呀
朴老师
2023 04/25 15:30
借:应交税费——应交增值税(需要转出未交的增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 
84785011
2023 04/25 15:46
不用应交税费-未交增值税这个科目吗老师
朴老师
2023 04/25 15:57
同学你好 这个一般是用我上面给你的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~