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办公室租金3月份计提了,4月份付,但是付款未收到发票,是直接冲计提的科目,后期收到发票直接附在付款这笔分录后面那

84784951| 提问时间:2023 04/25 15:52
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个那就做预付的、
2023 04/25 15:53
84784951
2023 04/25 15:55
计提时候,借管理费用-房租,贷其他应付款,那现在付款怎么做预付呢
朴老师
2023 04/25 16:01
这个费用不用预提呀 如果之前预提了那你现在付款做 借其他应付款 贷银行存款
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