问题已解决

老师,这个题目的答案是什么

84785013| 提问时间:2023 04/26 13:33
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
本期可以抵扣进项税额 20*13%+36*13%-36/120*20*13%=6.5
2023 04/26 13:35
暖暖老师
2023 04/26 13:36
当期销项税额的计算是 150*3000*13%+150*400*13%+2600*250*13%+1440*200*13%*50%=169520 应交增值税 169520-65000=104520
84785013
2023 04/26 14:15
第5个写的增值税发票,没有写增值税发票可以抵扣吗
暖暖老师
2023 04/26 14:15
只有专票才有不含税的说法啊
84785013
2023 04/26 14:16
好的,谢谢老师
暖暖老师
2023 04/26 14:16
不客气祝你学习进步加油
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