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甲公司是增值税一般纳税人,增值税税率13%,销售产品时随时结转成本。2023年1月发生下列业务:(1)1日,销售给乙公司A商品500件,每件不含税售价300元,成本220元,增值税专用发票注明:价款150000元,增值税19500元收到乙公司签发的转账支票--张,送存银行(2)3日,销售给丙公司B商品400台,增值税专用发票注明:价款240000元,增值税31200元,以银行存款代垫运费1090元。商品已发出并向银行办妥了托收手续。该批商品成本208000元。书写会计分录和数值

84785034| 提问时间:2023 04/26 15:28
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行 贷主营业务收入15万, 应交税费,应交增值税销项19500, 借主营业务成本,贷库存商品500*220
2023 04/26 15:29
郭老师
2023 04/26 15:30
借应收账款, 贷主营业务收入24万, 应交税费、应交增值税销项31200, 银行存款1090, 借主营业务成本,贷库存商品208000
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