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甲生产企业为增值税纳税人

84785021| 提问时间:2023 04/27 09:14
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
业务1销项税额的计300*13%=39 业务2销项税额的计算216/(1+13%)*13%=24.85 业务3可以抵扣进项339/1.13*13%=39 当月可以抵扣进项39 销项税39+24.85=63.85 应交增值税63.85-39=24.85
2023 04/27 09:16
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