问题已解决
老师您好!我们公司有一笔业务这个月没有收到发票,但是货我们已经卖了,这一笔业务的商品是收到的时候做暂估入库还是月底做暂估入库?还是其他方法做账?
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速问速答到商品时就要暂估入库的。
2023 04/27 10:31
84785023
2023 04/27 10:35
是这样做账吗?(收到货的当天)
借:库存商品
贷:应付账款-暂估应付款
玲老师
2023 04/27 10:45
你好对这样是对的
84785023
2023 04/27 10:48
哪个下个月收到发票又怎么做账呢?
玲老师
2023 04/27 11:04
你好 冲上面分录再做上面分录
84785023
2023 04/27 11:16
借:应付账款-暂估应付款
贷:库存商品
借:库存商品
应交税费-增值税(进项)
贷:银行存款
玲老师
2023 04/27 11:19
是的,您的账务处理是正确的。