问题已解决

老师您好!我们公司有一笔业务这个月没有收到发票,但是货我们已经卖了,这一笔业务的商品是收到的时候做暂估入库还是月底做暂估入库?还是其他方法做账?

84785023| 提问时间:2023 04/27 10:27
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
到商品时就要暂估入库的。
2023 04/27 10:31
84785023
2023 04/27 10:35
是这样做账吗?(收到货的当天) 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付款
玲老师
2023 04/27 10:45
你好对这样是对的 
84785023
2023 04/27 10:48
哪个下个月收到发票又怎么做账呢?
玲老师
2023 04/27 11:04
你好 冲上面分录再做上面分录 
84785023
2023 04/27 11:16
借:应付账款-暂估应付款 贷:库存商品 借:库存商品 应交税费-增值税(进项) 贷:银行存款
玲老师
2023 04/27 11:19
是的,您的账务处理是正确的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~