问题已解决
我是做工程 的 就是应收预收全部都 放在应收这个科目 。但是做负债表时,这个要怎样拆分来对应录入 应收和预收 应收和预收要怎样对应录入
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速问速答你好,这是同一个客户的吗?你看一下应收账款有待贷方余额的吗?在贷方明细余额的放到预收账款里面去。
2023 04/27 10:42
84785036
2023 04/27 10:44
也有不同客 户
郭老师
2023 04/27 10:45
你好,在应收账款你看一下有贷方明细余额的吗?如果有的话,放到预收账款里面去。
84785036
2023 04/27 10:46
你的意思是说可以依据应收帐的明细表来看,如果确实是先预收未开票的,就可以放在预收这边
郭老师
2023 04/27 10:47
对的,是的,是这个意思的。
84785036
2023 04/27 15:20
应付帐款,赁证上都 是以应付帐款科目 ,那么,负债表上,要怎样区分入在应付和预付呢
郭老师
2023 04/27 15:21
应付账款在贷方余额的放到应付账款里面,如果是在借方有余额的,放到预付账款里面。
84785036
2023 04/27 15:26
你指的余额是什么意思
是对应的每一个供应商?
赁证是这样的,那么,要怎样看哪个数入应付哪个入预付
郭老师
2023 04/27 15:27
对的,是的,每一个供应商的余额。
郭老师
2023 04/27 15:27
没余额表明细余额有吗?