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甲公司为增值税一般纳税人,本年3月“应交税费--应交增值税”科日贷方的销售税额为200000元,借方的进项税额为120000元,期初无留抵税额。。 要求:对甲公司相关业务进行账务处理,

84785032| 提问时间:2023 04/27 15:14
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  月末做结转分录即可;  这样 会缴纳8万增值税的;  借  应交税费-应交增值税 -销项税 20;贷应交税费-应交增值税- 进项税12;  应交税费-应交增值税-转出未交增值税8;  借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税8; 贷应交税费-未交增值税8 ; 单位是万元哈;  
2023 04/27 15:16
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~