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事业单位,产生了社保滞纳金,缴纳时又多交了,会计分录应该怎么做?

84784952| 提问时间:2023 04/27 23:07
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何萍香老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好! 社保滞纳金 借:其他支出 贷:银行存款
2023 04/27 23:16
何萍香老师
2023 04/27 23:19
先要查明多交的款项是单位应承担部分多交还是个人应承担部分多交,查明之后,再做账务处理。如果是单位部分多交,那么分录如下: 借:其他应收款 贷:现金或银行存款 借:管理费用-多交社保款 贷:其他应收款 如果是个人部分多交,那么做如下账务处理: 借:其他应付款-某人 贷:现金或银行存款 借:管理费用-多交社保款 贷:其他应付款-某人 仅供参考,祝你生活愉快!
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