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3月暂估材料采购的税费,计入应交税费-待抵扣 5000 4月收到发票的税费用为4999.99,有0.01的差异,这个月的分录应该怎么做? 借:应交税费-进项 4999.99 贷:应交税费-待抵扣 5000 还有0.01放哪里去?

84784973| 提问时间:2023 04/28 09:38
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;   你调整下 ;  你之前不含税成本原材料是不是少做了一个金额; 你看看原材料的金额有变动没有   
2023 04/28 09:50
84784973
2023 04/28 10:11
没有啊,只有0.01的税额差异,是因为发票分几张开的
meizi老师
2023 04/28 10:13
你好;贷方走一个库存现金去调整下;   你走银行也不合理   
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