问题已解决
固定资产少入账了,也已经计提了,应该怎么样做对
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速问速答你好,那你固定资产的原值还能修改吗?
2023 04/28 11:25
郭老师
2023 04/28 11:25
应该是借应付账款贷固定资产,借固定资产贷应付账款,然后再重新计提折旧,之前少做的借管理费用,或者是以前年度损益调整
贷累计折旧。
84785021
2023 04/28 11:26
嗯嗯,这个是书上那一章记的有啊,老师
郭老师
2023 04/28 11:28
你好,这个课本上课没有,课本上基本上他一般都是后期更换大修理
84785021
2023 04/28 11:29
嗯嗯,好的,谢谢啦
郭老师
2023 04/28 11:30
不用客气,工作愉快。