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老师你好,去年做的材料挂的账是应付款暂估,现在汇算清缴前把票开来了,账要怎么冲?

84784992| 提问时间:2023 04/28 16:24
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,如果金额对得上,你直接把发票贴进去就好了,不用去调。
2023 04/28 16:26
84784992
2023 04/28 16:32
发票金额多一点,去年代账公司做的是借 原材料  贷 应付账款_暂估,我现在做借  应付账款_暂估  原材料增加 贷  付款方式  对吗?
宋生老师
2023 04/28 16:33
你好!你红冲之前的,然后按正确的入账就好
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