问题已解决
老师你好,去年做的材料挂的账是应付款暂估,现在汇算清缴前把票开来了,账要怎么冲?
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速问速答你好,如果金额对得上,你直接把发票贴进去就好了,不用去调。
2023 04/28 16:26
84784992
2023 04/28 16:32
发票金额多一点,去年代账公司做的是借 原材料 贷 应付账款_暂估,我现在做借 应付账款_暂估 原材料增加 贷 付款方式 对吗?
宋生老师
2023 04/28 16:33
你好!你红冲之前的,然后按正确的入账就好