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老师,我3月份造的劳务工资,个税是4月申报的,为什么要开票,开了票做账分录是什么
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速问速答下午好啊,咱开票后
借:应收账款 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
4月申报个税我知道,这个工资费用可以3月计提入账的,
2023 04/29 15:02
84784947
2023 04/29 15:04
为什么要开票,搞不懂
廖君老师
2023 04/29 15:08
您好啊,咱不开票,我们的客户咋入账,客户不会给我们打款的
84784947
2023 04/29 15:12
我是给我们另外一个公司开的发票,开发票的公司一张,另外一个公司一张,购买方收到发票该怎么做账呢
廖君老师
2023 04/29 15:21
您好啊,”另外一个公司开的发票,开发票的公司一张,另外一个公司一张“ 这个我没怎么明白,咱是啥业务开的票啊,购买方是发票上的客户么,我要问清楚一下,怕回答错了
84784947
2023 04/29 16:05
就是我也没有搞清楚,比如甲方是销售方,给乙方购买方开的建筑劳务服务,是不是两方都要打印发票做账,甲方跟乙方公司名字不同,都是老板开的两家公司,这两方收到发票分别怎么做会计分录
廖君老师
2023 04/29 16:16
您好,甲方销售方,乙方接受发票
甲 借:应收账款 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
乙 借:工程施工——劳务费 应交税费——应交增值税(进项税额)(一般纳税人一般计税项目取得劳务费专票) 贷:应付账款
84784947
2023 04/29 18:59
甲方收到乙方提前给的劳务费,甲方3月做的借:银行存款,贷:预收货款,4月甲方根据劳务费发放报3月工资个人所得税,在4月根据3月工资表开的发票怎么做会计分录
廖君老师
2023 04/29 19:05
晚上好啊,以下是全分录(数据来自己一个朋友公司的)
借:管理费用-工资 6000
贷:应付职工薪酬-应计工资 6000
(员工个人负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 627.4+124+11.8
贷:其他应收款-社保 627.4其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 11.18
(实发工资)借:应付职工薪酬-应计工资5237.42 贷:银行存款 5237.42
(计提公司社保)借:管理费用-公司负担五险1628 管理费用-公司负担公积金 124 贷:应付职工薪酬-五险一金 1752
(代缴社保公积金)借:其他应收款-社保 624.7 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 11.18 应付职工薪酬-五险一金 1752 贷:银行存款 3106.44+650+38.78+1752
84784947
2023 04/29 19:23
我是说的开了发票怎么做账
廖君老师
2023 04/29 19:33
晚上好啊,咱公司提供劳务服务,是主营收入
借:应收账款 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
84784947
2023 04/29 19:39
甲方收到乙方提前给的劳务费,甲方3月做的借:银行存款,贷:预收货款,4月甲方根据劳务费发放报3月工资个人所得税,在4月根据3月工资表开的发票怎么做会计分录
廖君老师
2023 04/29 19:51
亲爱的,我上面那个工资的分录您也觉得不对,其实我们发工资时就是那个分录啊,我经历了这4个公司,都是这样分录,我不知道您需要什么分录了,对不起,请原谅我的愚笨
84784947
2023 04/29 19:59
是我没有问清楚,应该是3月的业务,可以四月开吗,我看有一个公司是3月做了账的
廖君老师
2023 04/29 20:01
亲爱的,谢谢您的宽容。3月的业务,可以4月开发票的,这个公司做账没关系的,比如公司发工资也是3月计提4月才发放的,就是您3月不给这个公司开票,他该入什么费用可以计提,等您给他发票了,他再冲回,会计处理有很大的灵活性,没有关系的。
感谢您的原谅
84784947
2023 04/29 22:11
我才学做账,不懂也不知道从那问起,没有像你们老师这么耐心的给我们讲,问一个就说,也许不说,我都不知道怎么下手来做账,这两个发票都是在3月做的账的,我在想是不是把票付在上面,还在4月开了发票继续做,三月做的借:银行存款,贷:预收货款,我4月开的票,是该怎么做
廖君老师
2023 04/29 22:15
亲爱的,工作中这样的,怕您都会了抢他们的位置了。
3月做的借:银行存款,贷:预收货款 不用付上发票的,因为这个分录里没有费用科目
4月份开发票了,我们的分录里有收入科目 ,需要附上这个发票的
比如 借::预收货款 贷:收入 销项税 (和3月预收这个往来科目平了,这里有个收入是损益科目,后附上这张发票做为附件)