问题已解决
你好..比如我7月认证了一张6月份的发票..我认证完对方红冲了..等于我进项就转出了一张..8月份认证7月份发票的时候他有给我重新开了一张..(7月份时候开的) 我的分录应该怎么做.. 他红冲了..我应该怎么做分录
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您好,你们当时就红冲了是吧
2023 04/29 15:15
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2023 04/29 15:35
我们是认证的一方..购买方
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/29 15:36
那你们就现在,相当于下个月,你们冲减之前记账的借方
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2023 04/29 15:38
不用进项税额转出这个科目吗
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/29 15:47
这个是直接作为冲销就行