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请问财务如何设置采购紧急付款流程哈?

84784999| 提问时间:2023 04/30 13:32
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施巧云老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你,学员,耐心等一下
2023 04/30 14:13
施巧云老师
2023 04/30 14:14
紧急采购管理流程   (一) 采购原则   1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。   2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。   3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;   4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。   (二)采购申请   1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。   2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。   3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。   (三)采购流程   1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。   2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。   3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。   (四)采购经办人职责   1. 建立供应商资料与价格记录。   2. 做好采内参市场行情的经常性调查。   3. 询价、比价、议价及定购作业。   4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。   5. 做好平时的采购记录及对帐工作。   (五)采购方式   1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。   2. 长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。   3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。   (六)采购实施   1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。   2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。   3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。   (七)采购付款方式   1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。   2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。   (八)采购经办人行为规范   1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。   2. 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。
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