问题已解决

本单位为医院事业单位,残联拨款在收到时,我做了暂收款。借:银行,贷:其他应付款,这部分在年底转收!我们去给残疾人做服务,那就是冲销暂收款,那现在收到残疾人付给我们的现金该如何处理……

84785016| 提问时间:2023 04/30 15:08
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晓纯老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师专业阶段合格证
你们收的钱还需要上缴吗,不需要记收入,需要记应缴财政款
2023 04/30 15:39
84785016
2023 04/30 15:43
不用上缴财政,但收到的钱计入哪里?借:银行存款,贷:其他收入?发生的成本及以及职工工资等……计入,借:其他应付款,贷:库存材料,应付职工薪酬这样处理吗?年底转收,借:其他应付款,贷:其他收入?这样操作对吗
晓纯老师
2023 04/30 16:00
属于什么性质的收入,经营收入吗,不是就计其他收入,开支冲减其他应付,剩余的确定不再支出转收入
84785016
2023 04/30 16:01
不属于我们的医疗收入范畴,应该是其他收入。那我说的是对的吧,我这样的思路
晓纯老师
2023 04/30 16:04
嗯嗯,那就没问题的,属于其他收入
84785016
2023 04/30 16:08
谢谢老师啦
晓纯老师
2023 04/30 16:11
嗯嗯,客气了,节日快乐哈
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