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老师您好,已经抵扣的发票怎么进项税额转出,收到正确的发票怎么操作呢?
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2023 04/30 21:10
刘艳红老师
2023 04/30 21:11
您好,已经抵扣了,为什么了要做进项转出了?
84784974
2023 04/30 21:13
因为抵扣后才发现发票开错了,已经开了红字信息表给对方,并且对方已经开了正确的发票了
刘艳红老师
2023 04/30 21:14
把前面的分录做负数分录,再做正数分录
84784974
2023 04/30 21:17
我们之前是:
抵扣时会计分录:
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
老师是红冲这笔分录就可以了吗?
刘艳红老师
2023 04/30 21:17
这笔要冲,还有那个成本分录也要冲
84784974
2023 04/30 21:45
嗯呢,还有一笔分录:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
老师这笔分录也是红冲就可以了吗?
刘艳红老师
2023 04/30 21:45
是的,这个也要冲红
84784974
2023 04/30 21:52
老师红冲之后呢?不需要做进项税额转出吗?
刘艳红老师
2023 04/30 21:56
1、购买方收到销售折让会计分录,
借:库存商品,原材料或服务成本费用(红字),
应交税费-应交增值税(进项税额)(红字)或是使用进项税额转出,
贷:银行存款等(红字)。
2、取消业务,之前已认证入账,红冲原来的分录,进项税可以用应交税费-应交增值税(进项税额)(红字)或是使用进项税额转出;
3、未入账已认证建议是先入账后冲销处理。
申报是附表二中做进项税额转出。
84784974
2023 05/01 15:42
老师是像这种操作吗?成本已经红冲了,后期在申报表上填写这个金额红冲的金额就可以了对吗?
刘艳红老师
2023 05/01 15:43
是的,是的,就是你说的这样的
84784974
2023 05/01 15:45
好呢谢谢老师!
刘艳红老师
2023 05/01 15:45
不用谢,有帮到你就好。