问题已解决
老师好!咨询关于进项税票的抵扣问题。 老师,我在一个月当中收到的成本和费用的专票,做账记入应交税费一应交增值税(进项税额),到次月认证抵扣时,算税负率时,发现有些票暂时不能认证抵扣,请问老师,不能认证的这些专票,我要不要把应交税费一应应增值税(进项税费)改成应交税费一待认证进项税额?
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速问速答需要的
没有认证的做应交税费待认证
2023 05/01 23:16
84785031
2023 05/01 23:24
老师,可是财务软件上月已结账了,是需要再反结账,然后把不认证的记成待认证,再把计提的应交增值税的那张凭证的数额减一下,是这样操作吗
郭老师
2023 05/01 23:26
可以饭结账也可以按你上面的写
转到待认证的
84785031
2023 05/01 23:28
好的,谢谢老师!
郭老师
2023 05/01 23:59
不用客气
早点休息