问题已解决

老师,您好,收到折让 负数发票和退货负数发票,分录都是做同样的,借:库存商品 负数 进项税额转出 负数 代:应付账款负数 是吗

84785019| 提问时间:2023 05/03 09:59
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,这里的折让和退货,都是针对购进? 如果是针对购进,是进项税额负数,而不是进项税额转出。 不要把 进项税额负数  与 进项税额转出  给搞混了 
2023 05/03 09:59
84785019
2023 05/03 10:05
进项税额转出科目怎么用
邹老师
2023 05/03 10:05
你好,比如虚开了进项发票,就需要做  进项税额转出  处理。
84785019
2023 05/03 10:12
这个是采购收到折让和退货收到供应商开的销项负数发票,进货时做待认证进项税额的,我看到以前会计一直都是做进项税额转出
邹老师
2023 05/03 10:14
你好,收到供应商开的销项负数发票,是进项税额负数,而不是进项税额转出。
84785019
2023 05/03 10:16
但是结转上月增值税 借:应交税费-销项税额 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-进项税额 贷:应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这里有个进项税额转出正数,对吗
邹老师
2023 05/03 10:16
你好,收到供应商开的销项负数发票,是进项税额负数,而不是进项税额转出。(请仔细看我回复的内容)
84785019
2023 05/03 10:29
嗯,但在结转时候同时把这个借进项税额转出改为进项税额负数是吗
邹老师
2023 05/03 10:30
你好,开始入账的时候就不应当计入进项税额转出,而是应当计入进项税额负数,然后再做相应的结转分录才是的
84785019
2023 05/03 10:44
好的,明白了,谢谢
邹老师
2023 05/03 10:44
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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