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销售商品,商品已出库,但发票没开给客户,货款也没收到,怎么做分录?当这批销售商品开具发票时,又怎么做分录?
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速问速答晚上好啊,借:发出商品 贷:库存商品
销售商品开具发票时 借:应收 代:主营业务收入 销项税
2023 05/03 20:36
84784958
2023 05/03 20:40
那“发出商品”这个科目呢?月底怎么整?
廖君老师
2023 05/03 20:41
您好啊,这是资产科目,在负债表的库存商品里
84784958
2023 05/03 20:54
按你说的这种,月末结转销售商品的成本时,怎么做分录?我想表达的意思是,“发出商品”这个科目不能一直挂着余额
廖君老师
2023 05/03 20:55
亲爱的,是我不好,我应该把结转分录给您写好
借:发出商品 贷:库存商品
销售商品开具发票时 借:应收 代:主营业务收入 销项税
同时结转成本 借:主营业务成本 贷:发出商品
84784958
2023 05/03 21:03
你说的这个分录,整个下来,相当于用“发出商品”这个科目过渡了一下。原先都是直接用“库存商品”科目。你说的这种分录可以接受税局稽查吧?哈哈
廖君老师
2023 05/03 21:09
亲爱的,当然可以啊,您说发出去了,但又不想当月发货时交销项税
84784958
2023 05/03 21:30
老师,没有说当时不想交销项税,只是实际工作中会有这种情况,所以问下会计分录怎么写合适?因为按照收入准则,发出商品时是不是已经可以做收入处理了?
廖君老师
2023 05/03 21:35
您好啊,按按税法给您写分录哈
销售商品,商品已出库,但发票没开给客户,货款也没收到,怎么做分录?
借:应收 贷:收入 销项税 (申报未开票收入)
借:成本 贷:库存商品
当这批销售商品开具发票时,又怎么做分录?
借:应收 (负) 贷:收入(负) 销项税(负) (申报未开票收入(负))
借:应收 贷:收入 销项税 (按发票金额)