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12月份公司买了东西,发票要到明年1月份才开出来,这会计分录怎么做,做在这个月还是下个月

84785032| 提问时间:2017 12/12 08:55
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袁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
借:预付账款贷:银行存款,这月;下月发票做费用冲预付账款
2017 12/12 08:57
84785032
2017 12/12 15:24
这个月公司发了工地上的工人工资650000,会计分录是:借工程施工-合同成本(劳务成本)贷:银行存款,那年末在资产负债表中,这一笔如何体现
袁老师
2017 12/12 16:07
这个体现在存货项目
84785032
2017 12/12 16:36
@袁老师:公司员工出差回来报销餐费和油费,会计分录怎么做
袁老师
2017 12/12 16:37
计入管理费用--差旅费
84785032
2017 12/12 16:38
@袁老师:那员工每个月有餐费补贴,怎么做
袁老师
2017 12/12 16:52
那就计入工资
84785032
2017 12/13 10:06
@袁老师:老师,这个月收到项目部分工程款475万,是现金,会计分录是借库存现金,贷工程结算是吗?那在资产负债表里,工程结算如何体现
袁老师
2017 12/13 10:11
作为存货的抵减项,减少存货即可
84785032
2017 12/13 10:16
@袁老师:什么意思,不太懂,收到的是工程款,难道不是在预收账款中体现吗
袁老师
2017 12/13 10:19
这个你最好分清你是按建筑行业还是企业会计做账,别混淆了
84785032
2017 12/13 10:33
@袁老师:我是按建筑行业
袁老师
2017 12/13 10:48
那是对的
84785032
2017 12/13 10:56
@袁老师:那您的意思是在存货那一栏填写负数?
袁老师
2017 12/13 10:58
是的啊
84785032
2017 12/13 14:33
@袁老师:老师,我想问下,当月交当月的社保,那计提和缴纳时的会计分录分别是什么
袁老师
2017 12/13 14:37
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
84785032
2017 12/14 09:35
@袁老师:老师,上个月员工出差回来报销餐费是900元,当时只开了收据,这个月有别的酒店开的餐费发票,金额是1200,我能不能用这发票来抵?那会计分录的金额是写900,还是写1200?
袁老师
2017 12/14 22:03
这个用900吧
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