问题已解决
4月份先开销售发票 5月后收到商品购进发票怎么做账
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速问速答你好。四月份正常做收入和结转成本的分录。没有收到采购的发票成本暂估就行。
五月份收到发票时,把四月份没有发票的暂估成本分录红冲。再按发票入账。
2023 05/04 10:04
84785004
2023 05/04 10:10
会计分录能给我说下不
玲老师
2023 05/04 10:18
你好 借 库存,贷应付
收到发票 借应付,贷 库存,
借库存,贷应付
前面收入和成本是正常做的