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金税盘续费的280在申报税时在这张表上怎么填写,以及怎么记账

84784947| 提问时间:2023 05/04 15:46
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问当期需要缴纳增值税吗
2023 05/04 15:46
84784947
2023 05/04 15:47
需要的老师
bamboo老师
2023 05/04 15:47
280是本期的 还是前面月份留下来的?
84784947
2023 05/04 15:48
前面留下来的
bamboo老师
2023 05/04 15:56
本期实际抵减额栏次 也要填280 然后减免税明细表也填 主表23栏应纳税额减征额栏次也填280 前面收到发票的时候分录怎么写的
84784947
2023 05/04 15:57
直接记费用了
bamboo老师
2023 05/04 16:02
借:管理费用  -280 借:应交税费-应交增值税-减免税额 280
84784947
2023 05/04 16:12
去年直接贷银存了,怎么弄
bamboo老师
2023 05/04 16:13
借方什么科目 不是看贷方
84784947
2023 05/04 16:18
去年直接就是借管理费用贷银存280没有贷减免税额,我现在申报税界面减免税560,该怎么记账?
84784947
2023 05/04 16:23
金税盘续费的280在申报税时在这张表上怎么填写,以及怎么记账 您好 请问当期需要缴纳增值税吗 需要的老师 280是本期的 还是前面月份留下来的? 前面留下来的 本期实际抵减额栏次 也要填280 然后减免税明细表也填 主表23栏应纳税额减征额栏次也填280 前面收到发票的时候分录怎么写的 直接记费用了 借:管理费用 -280 借:应交税费-应交增值税-减免税额 280 去年直接贷银存了,怎么弄 借方什么科目 不是看贷方 去年直接就是借管理费用贷银存280没有贷减免税额,我现在申报税界面减免税560,该怎么记账?
bamboo老师
2023 05/04 16:28
借:管理费用  -560 借:应交税费-应交增值税-减免税额 560 前面分录写过了啊 冲销管理费用就好了
84784947
2023 05/04 16:36
在主表15行免、抵、退应退税额手输吗?
bamboo老师
2023 05/04 16:39
减免税明细表也填 主表23栏应纳税额减征额栏次也填
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