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老师 建筑施工企业 已经给甲方开票了,还没有回款。怎么做分录 之前发生的成本 全部放入工程施工里了 开票给甲方后 是要结转一些出来吧?这个要怎么做分录

84784962| 提问时间:2023 05/04 15:59
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好, 建筑施工企业 已经给甲方开票了,还没有回款 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 结转成本分录是 借:主营业务成本  , 贷:工程施工
2023 05/04 16:06
84784962
2023 05/04 16:08
老师 我们借的别人资质施工 我们这边做内账时 把这次开票时给**方的管理费和各种税金放入哪个科目?
邹老师
2023 05/04 16:13
你好,做内账时  给**方的管理费,计入管理费用。 各种税金,计入税金及附加 
84784962
2023 05/04 16:40
老师 被**费收的管理费 要计入收入并交税吗?如果不想交税 怎么处理分录
邹老师
2023 05/04 16:43
你好,被**方 收的管理费,是需要计入收入缴纳相应税款才是的 
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