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由于发生销售折让,23年红冲22发票部分金额,22年汇算清缴,为啥要收入调整呢?23年汇算又调减呢?

84785009| 提问时间:2023 05/04 21:06
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,税法是以开票为收入主要形式的是的当年调增次年调减整体一致就行
2023 05/04 21:10
84785009
2023 05/04 21:22
当年为什么要调增?当年的收入里本来就多了,怎么还要调增呢?
84785009
2023 05/04 21:24
22年的收入就是包含折让 缴纳的所得税?为什么汇算22年时候收入还要调增呢?
易 老师
2023 05/04 21:25
同学您好,之前的账是怎样做的
84785009
2023 05/04 21:26
22年账务 借:应收账款 113 贷:主营业务收入100 应交税费—应交增值税销项税额13
84785009
2023 05/04 21:27
23年开具红字发票2.26,其中收入2+0.26增值税
易 老师
2023 05/04 21:29
同学您好,红字是不是冲了以前年度的收入呢
84785009
2023 05/04 21:33
红字冲了22年收入
易 老师
2023 05/04 21:34
同学您好,23年开具红字发票税法放在23年
易 老师
2023 05/04 21:34
差异就是先调增再减减
84785009
2023 05/04 21:36
红冲了22年收入,那22年调增,那23年为什么又要调减呢?老师不理解
84785009
2023 05/04 21:39
先调增再调减,不就是相当于没有调整吗?事实上收入没有那么多啊?那不就是多交了2万收入的所得税?
易 老师
2023 05/04 21:40
同学您好,之前调增了,23年开的票税局认可的,只是年度要算23的,之前调增了,当年就要调减,整体才是一致的
84785009
2023 05/04 21:43
先调增再调减,不就相当于没调整?
易 老师
2023 05/04 21:46
同学您好,学员您好,是的,对的这个只是期间不一样的属于暂时性差异
84785009
2023 05/04 21:49
实际银行存款就是少收了2.26,收入也就少了2,这个2万不应该交所得税,但是这样调整一增一减,相当于没有调整,也就是这少收的2也交所得税了?我理解的对么
易 老师
2023 05/04 21:49
同学您好,学员您好,是的,对的
84785009
2023 05/04 21:53
那这样企业多交了2万收入对应的企业所得税?
易 老师
2023 05/04 22:12
同学您好,是的没错, 是这样的
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