问题已解决

老师你好,请问我本月已抵扣已申报的发票,本月还未做账,又开了红字发票信息表,请问怎么做,是先做进项,等红字发票到了再做进项转出吗?

84784991| 提问时间:2023 05/04 21:18
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是先做正常的进项分录,然后做进项的负数分录。
2023 05/04 21:19
84784991
2023 05/04 21:22
老师进项的负数分录是什么时候做,只要做负数进项分录,就不要进项转出了吧
邹老师
2023 05/04 21:24
你好,进项的负数分录,是取得进项负数发票的时候做,这种情况不是进项转出
84784991
2023 05/04 21:27
哦哦那老师还有一个是上个月已经抵扣了,这个月我开了红字信息表,等来了红字发票和正常发票也是一样做吧
邹老师
2023 05/04 21:28
你好,是的,是这样的
84784991
2023 05/04 21:29
老师什么情况下才做进项转出啊
邹老师
2023 05/04 21:30
你好,比如虚开了进项发票,用于职工福利的进项抵扣了。
84784991
2023 05/04 21:36
哦哦,知道了,谢谢老师
邹老师
2023 05/04 21:36
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~