问题已解决
老师你好,请问我本月已抵扣已申报的发票,本月还未做账,又开了红字发票信息表,请问怎么做,是先做进项,等红字发票到了再做进项转出吗?
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速问速答你好,是先做正常的进项分录,然后做进项的负数分录。
2023 05/04 21:19
84784991
2023 05/04 21:22
老师进项的负数分录是什么时候做,只要做负数进项分录,就不要进项转出了吧
邹老师
2023 05/04 21:24
你好,进项的负数分录,是取得进项负数发票的时候做,这种情况不是进项转出
84784991
2023 05/04 21:27
哦哦那老师还有一个是上个月已经抵扣了,这个月我开了红字信息表,等来了红字发票和正常发票也是一样做吧
邹老师
2023 05/04 21:28
你好,是的,是这样的
84784991
2023 05/04 21:29
老师什么情况下才做进项转出啊
邹老师
2023 05/04 21:30
你好,比如虚开了进项发票,用于职工福利的进项抵扣了。
84784991
2023 05/04 21:36
哦哦,知道了,谢谢老师
邹老师
2023 05/04 21:36
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。