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供应商把去年开过来的发票 今年红冲,怎么做账?
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速问速答您好,你把去年的分录做负数分录就可以了
2023 05/05 09:51
84785043
2023 05/05 09:51
在税上怎么处理?
刘艳红老师
2023 05/05 09:55
汇算清缴调增交税就可以了
84785043
2023 05/05 09:56
是在做2023年的汇算清缴时吗
84785043
2023 05/05 09:56
红冲的票面金额跟税额 会在今年开过来
刘艳红老师
2023 05/05 09:57
做2022年汇算清缴时调增
84785043
2023 05/05 09:57
2022年的已以申报完了
刘艳红老师
2023 05/05 09:59
你可以更正申报的
84785043
2023 05/05 09:59
做了税审报告
刘艳红老师
2023 05/05 10:00
按理说是要调2022年的
84785043
2023 05/05 10:04
红冲的这个票金额跟税额 重新开发票过来呢?
刘艳红老师
2023 05/05 10:12
你的意思是红冲了后,又开了正数发票,是吧
84785043
2023 05/05 10:16
嗯嗯是的呢
刘艳红老师
2023 05/05 10:18
那你做账一正一负,没影响,不需要调报表