问题已解决
2019年销售了一批商品,然后收了一部分预收款,2022年收到了尾款,然后我们这边开了票,这一整个销售流程的账务处理是什么呢?
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速问速答收款时借银行存款贷预收账款。
收到尾款和开发票。
借预收账款贷主营业务收入。应交税费。
尾款也是通过预收账款科目核算了。
2023 05/05 09:56
84784972
2023 05/05 09:57
那结转收入和成本呢
玲老师
2023 05/05 10:02
你好 借主营成本,贷库存 收入写了
结转收入和成本 到本年利润
84784972
2023 05/05 10:06
那库存商品这个科目怎么平哎
玲老师
2023 05/05 10:11
采购时有入库啊,借库存商品贷应付账款等。
玲老师
2023 05/05 10:11
咱们现在说的不是你销售的这笔业务吗?你前面采购还有业务分录呢?
84784972
2023 05/05 10:20
哦哦哦,对哈,那我这个东西是19年卖出去的,我应该在19年确认收入吗?
玲老师
2023 05/05 10:25
你好 是的是这样的呢
84784972
2023 05/05 10:52
我如果在2022年确认收入可以不
84784972
2023 05/05 10:54
因为2022年开了票,我就在22年确认了收入,如果在2019年确认收入的话,那2022年发票怎么做账哎
玲老师
2023 05/05 11:04
你好 19年销售了没开票可以做无票收入 开票时冲无票收入
84784972
2023 05/05 11:12
那我2019年结转收入和成本到本年利润,2022年开了票红冲19年的无票收入,再重新做一笔确认收入的分录,22年再结转收入到本年利润嘛
玲老师
2023 05/05 11:15
你好,是的,这样处理是对的。
84784972
2023 05/05 11:16
那我19年结转的收入咋办,冲了嘛
玲老师
2023 05/05 11:28
你好 开发票时冲无票收入的