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请问2月份销售一笔货物给客户,对方不要发票,这边按照未开票收入报税了,现在对方要补开发票,那这个月的税如何申报呢?

84785004| 提问时间:2023 05/05 14:43
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好啊,这个我有经验,我们每月都有,开发票正常导入数据申报,未开票这里填负数申报,就可以啦
2023 05/05 14:45
84785004
2023 05/05 15:03
比如上月未开票申报了10万,这个月这10万正常开票了,那开票的就按税控数据填写,未开票就填写负10万是吗?
廖君老师
2023 05/05 15:11
您好啊,是的呢,这么申报对的
84785004
2023 05/05 15:17
好的,谢谢
廖君老师
2023 05/05 15:19
 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84785004
2023 05/06 11:02
未开票的收款金额是1万元,申报未开票收入时,金额是按照收款的全额1万元填写报税吗?不用再换算成不含税金额了吧?
廖君老师
2023 05/06 11:07
您好,那当然换算好啊,这样交的税也少嘛
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