问题已解决
我们十月开了发票工程款但是还没有收到钱,要后期才给钱。借:工程结算 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 然后发生的成本是直接结转到,借:主营业务成本-工程结算成本 贷:工程施工 收到钱后直接 ,借:银行存款 贷:工程结算
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速问速答您好!你可以这样做分录。虽然不符合建筑会计的分录,但是总体没什么影响
2017 12/12 15:47
84784989
2017 12/12 15:48
那他们所说的工程施工必须结转到工程结算成本是什么意思,要对冲,那我上面的分录还是对的嘛?
宋生老师
2017 12/12 15:49
您好!他们说的那种就是严格按工程施工会计来的。
那样麻烦。
84784989
2017 12/12 15:50
正确的应该怎么做呢,麻烦老师给我举例一下,谢谢
宋生老师
2017 12/12 15:50
1、每月根据确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2、年末根据项目部核实的项目进行收入和成本的调整(调减用负数)
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
3、工程完工后,应根据决算文件,扣除以前年度确认的收入和成本,来确认当期收入和成本
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利
贷:主营业务收入
84784989
2017 12/12 15:59
我后期没有开过票,发生的工程施工就不结转到主营业务成本-工程施工成本哈,那我到时候收到上次的工程结算款,是不是就要把工程施工结转到成本去啊,还是说等下次开票确定收入了才能结转到成本啊
宋生老师
2017 12/12 16:01
你好!你要确认收入才确认成本的。
84784989
2017 12/12 16:04
那我上次未收到的工程结算款不算收入对吧,因为已经确定了收入,只是未收到款项是吧
宋生老师
2017 12/12 16:05
你好!你收到之前未收的款项,可以不用再次确认收入
84784989
2017 12/12 16:08
哦,那我后期发生工程施工,就等后面确定收入了在结转到成本去是吗?那我跨年了还是一样的嘛?
宋生老师
2017 12/12 16:12
你好!跨年了也是一样。