问题已解决

老师,我想请教你下问题,我公司不设预收和预付科目,都是通过应收和应付科目做账,现在会存在一些问题,财务报表应收款项为0,有啥办法可以快速调整?比如A公司应收账款上个月实际是500万,4月新下了一笔订单我们收了客户预付款300万,我做帐是应收账款的贷方300万,现在出现4月财报应收款项为200万

84784984| 提问时间:2023 05/05 19:11
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    你报表设置重分类公式就可以了; 比如应收账款负数; 会自动分类到   预收账款栏次去的 
2023 05/05 19:11
84784984
2023 05/05 19:15
我现在出现这种情况A公司应收账款上个月实际是100万,4月新下了一笔订单我们收了客户预付款300万,我做帐是应收账款的贷方300万,现在出现4月财报应收款项为0,预收款项200 应收账款为0,我是有应收账款金额的
meizi老师
2023 05/05 19:20
应收账款贷方就是预收账款了 ;  你现在系统里面是显示的预收账款 只有200 ;  应收账款是0 吗 
84784984
2023 05/05 21:52
对的,这情况怎么办?
84784984
2023 05/06 08:15
谢谢老师,这种情况怎么办呢
meizi老师
2023 05/06 08:59
 你好; 那就是公式设置的; 你让售后给你设置下公式   
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