问题已解决
我想咨询个事,4月份开出去销项发票,4月也有进项,但是税号开错了,勾选认证平台没有,就没法认证,5月又重新开进来正确的,这种怎么纳税?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,增值税应纳税额=销项税额
根据你的描述,没有进项认证,就是按销项全额缴纳增值税的
2023 05/05 21:32
84784949
2023 05/05 21:34
5月份得就没法抵扣4月份税款了?
邹老师
2023 05/05 21:34
你好,是的,是这样的
84784949
2023 05/05 21:35
主要是4月份对方公司开具的发票,税号错了
84784949
2023 05/05 21:35
现在全部勾选系统自己认证?没法手工认证了吧?
邹老师
2023 05/05 21:35
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84784949
2023 05/05 21:36
这种情况,税局也没办法?
邹老师
2023 05/05 21:36
你好,是的,没有补救办法的
84784949
2023 05/05 21:37
好的,谢谢
邹老师
2023 05/05 21:37
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。