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老师您好建筑行业22年暂估入账后,23年来票有差额怎么账务处理?

84784991| 提问时间:2023 05/06 10:49
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,先冲销暂估的,然后根据发票入账
2023 05/06 10:54
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