问题已解决
老师:请问一般纳税人销售货物分录:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 月末结转增值税 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税 等到下个月缴纳 借:应交增值税_未交增值税 贷:银行存款 做这样分录,这样第一笔分录贷方的应交税费_应交增值税_销项税额 与第二笔借方分录应交税费_应交增值税_转出未交增值税对冲了吗?次月缴纳了账上会不会还挂着应交税费_应交增值税_销项税额?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
可以的,你可以年末结转,也可以当月的时候结转,
2023 05/06 12:42
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 05/06 12:42
要想月末没有余额,你当月就结转了它就可以了。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 05/06 12:47
老师:这样做的第一笔分录应交税费_应交增值税_销项税额 与第二笔分录应交税费_应交增值税_转出未交增值税 是对冲还是结转?这样就是当月增值税结转了?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 05/06 12:53
是的,借应交税费应交增值税销项,贷应交税费应交增值税转出未交增值税,这个就是结转销项。