问题已解决

老师你好,去年暂估了材料,今年才收到票,和暂估的单价不一致,去年暂估时已结转成本了,这应该怎么调?谢谢

84785001| 提问时间:2023 05/06 15:03
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023 05/06 15:04
84785001
2023 05/06 15:08
我想着会影响我结转的成本,因为实际入库没有那么多,而我是按我当时暂估的结转成本的,这样不影响吗?
家权老师
2023 05/06 15:09
差异很大的话,就重新做上年的财务报表,按更正后的报表做汇算
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