问题已解决
请问我们3月收的普票在4月被销售方冲红,4月重新开专票给我们,如何做账呢?
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速问速答三月份收到的,当时怎么做的?
2023 05/06 17:24
84784984
2023 05/06 17:30
借:管理费用
贷:银行存款
4月是不是做同样的负数分录
郭老师
2023 05/06 17:32
对的,是的,是这么做的。你把这个银行存款改成其他应付款。因为这个钱没有退回来,借其他应付款,借管理费用负数
84784984
2023 05/06 17:39
收到的4月重新开具的票怎么做呢?
郭老师
2023 05/06 17:40
借管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷其他应付款。