问题已解决

请问我们3月收的普票在4月被销售方冲红,4月重新开专票给我们,如何做账呢?

84784984| 提问时间:2023 05/06 17:23
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
三月份收到的,当时怎么做的?
2023 05/06 17:24
84784984
2023 05/06 17:30
借:管理费用 贷:银行存款 4月是不是做同样的负数分录
郭老师
2023 05/06 17:32
对的,是的,是这么做的。你把这个银行存款改成其他应付款。因为这个钱没有退回来,借其他应付款,借管理费用负数
84784984
2023 05/06 17:39
收到的4月重新开具的票怎么做呢?
郭老师
2023 05/06 17:40
借管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷其他应付款。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~