问题已解决
老师好!收到购进货物的退货红字发票,是如图做会计分录吗?月末还应该怎样处理?
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借:原材料 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
2023 05/07 09:04
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2023 05/07 09:12
老师好,是我提问错了,我图片分录是本月初收到税务通知的,我上期的留抵税额,按上级要求按比例退还了1000+的款项。我的分录正确吗?月末还应该如何处理?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/07 09:12
应该是这个分录的哈
借:银行存款
贷:应交税费-增值税-进项转出
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2023 05/07 09:15
在本月末还是本年末,对于“应交税费——增值税——进项税额”的余额还要做怎样处理吗?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/07 09:19
不用管那个余额的哈。正常申报就是了