问题已解决

老师我们公司2022年汇算清缴时暂估没有来的商品发票,然后做了纳税调增,这种情况下跟账上未分配利润就不一样了,还用调整账吧,那个暂估商品当初是借库存商品贷应付账款-暂估款

84784983| 提问时间:2023 05/07 10:32
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,对暂估做的应纳税所得额调增,会计上的利润与税法的应纳税所得额,本来就有差异的
2023 05/07 10:34
84784983
2023 05/07 10:35
老师那我那个应付账款-暂估贷方还一直挂着呢怎么办
邹老师
2023 05/07 10:36
你好,今后会取得发票入账吗? 
84784983
2023 05/07 10:38
应该不会了
邹老师
2023 05/07 10:39
你好,那就需要把暂估的分录红冲,然后做无票购进处理 
84784983
2023 05/07 13:10
冲红后怎么个无票购进处理,分录怎么做
邹老师
2023 05/07 14:33
你好 红冲暂估,借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 无票购进,借:库存商品,  贷:应付账款等科目
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