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2.长虹电视机厂是增值税一般纳税人,主要经营彩色电视机的生产和销售。其生产的最新型号的彩色电视机每台不含税销售单价 5 000元。当月发生如下经济业务: (1)5 日,向各大商场销售该型号电视机2 000 台,对这些大商场在当月20 天内付请 2 000台电视机购货款均给予了5%的销售折扣 算增值税 这个不是销售折扣了吗?为啥销项税还是2000x5000x13%啊 不是应该用折扣后的销售额吗

84784957| 提问时间:2023 05/07 16:09
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是这样的,这个是属于,先销售,再折扣的,不是先折扣
2023 05/07 16:16
84784957
2023 05/07 16:26
那这个进项税是不是5000x2000x9%啊 第一小问
小锁老师
2023 05/07 16:27
嗯对,进项和销项是同步的
84784957
2023 05/07 16:29
老师麻烦帮我看一下这整个题 他问的是这个月的增值税 那我是不是把每一个小问的增值税算出来然后最后加起来就行了啊?
84784957
2023 05/07 16:29
老师麻烦帮我看一下这整个题 他问的是这个月的增值税 那我是不是把每一个小问的增值税算出来然后最后加起来就行了啊?
小锁老师
2023 05/07 16:32
您好,可以发一下文字吗,图片看不到呢这个
84784957
2023 05/07 16:34
2.长虹电视机厂是增值税一般纳税人,主要经营彩色电视机的生产和销售。其生产的最新型号的彩色电视机每台不含税销售单价5 000 元。当月发生如下经济业务: (1) 5日,向各大商场销售该型号电视机 2000 台,对这些大商场在当月20 天内付 请2000台电视机购货款均给予了5%的销售 折扣。 (2)8 日,发货给邻省分支机构200台,用手销售;支付发做运费,取得的增值税专用 发票上注明增值税 490元。 (3) 10日,采取以1日换新方式,从消费者个人手中收购1日型号电视机,销售该新型号电视100台,每台旧型号电视机折价为$00元。 (4) 15日,购进生产电视机用原材料一批,取得增值税专用发
84784957
2023 05/07 16:34
(4) 15日,购进生产电视机用原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为2000 000元,增值税税额为260 000元,材料已验收入库。 (5) 20日,向全国第九届冬季运动会赠送该型号电视机20台。 (6) 23日,从国外购进两台电视机检测设备,取得海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税税额为180 000元。 要求:计算该企业当月应缴纳的增值稅。
小锁老师
2023 05/07 16:36
对,是这些合计的意思,你好
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