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老师一般纳税人出售已经使用过的固定资产使用3%减按2%的税率,做销项税时是用应交税费-应交增值税呢 还是应交税费-应交增值税-销项税额呢

84785004| 提问时间:2023 05/07 16:47
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:应交税费-增值税-简易计税
2023 05/07 16:48
84785004
2023 05/07 16:51
计算销项税额时是否应加上这个简易计税的增值税
家权老师
2023 05/07 16:51
这个是单独计税交的,不能抵扣进项
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