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老师你好!我进项税额20万,开销售发票怎么开,税负2点,怎样算销项,老师有公式吗?
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速问速答谢谢老师!我核算暂估的销售分录怎么做啊,没有开票,可以做暂估吧
2023 05/07 21:16
84784963
2023 05/07 21:24
没有开票销项税用贷*待核销项税吗?
84784963
2023 05/07 21:30
没有老师的方法也挺好的,发票回来,就直接用,我是建筑工程的项目,心里想不知道怎么确认收入,老师有什么好方法啊
84784963
2023 05/07 21:41
我很喜欢你的思想理念,用的经验帮我想一想,谢谢啦!
84784963
2023 05/07 21:44
老师你好!我刚刚去这家企业,刚才发现他的银行存款的余额是对,怎么收入的银行存款借方不等于收入金额,这从哪里核对啊
84784963
2023 05/07 21:57
我是算的总的收入就应该是银行存款的收入啊
84784963
2023 05/07 21:59
都是挂的预收块款,借银行存款,有做的月报银行存款不等于月报表的银行存款啊
84784963
2023 05/07 22:42
你好!月报表的银行存款应该等于财务的银行存款吧,这个就是没有对上啊
84784963
2023 05/07 22:47
但是月报表她有总的收入来源就是银行存款的收入,这个对不上,但是怎么余额又对上了,这个就是有的怪啊
84784963
2023 05/07 22:50
这个我怎么对啊,需要对以前的帐吗?
84784963
2023 05/08 08:16
老师这个我怎样处理,还是接着往下做啊
84784963
2023 05/08 08:49
好的,谢谢老师!
廖君老师
2023 05/07 21:12
您好,开票未税收入 =20/(增值税税率-2%)
廖君老师
2023 05/07 21:19
您好,可以的,您暂估了收入要申报未开票收入哦
借:应收账款 贷:收入 销顶税
廖君老师
2023 05/07 21:25
您好,您用这个科目也可以,会计核算 没有固定的,我们懒,就用一个了
廖君老师
2023 05/07 21:32
亲爱的,请原谅我,我不能随便说了误导您,我在生产企业和商贸企业有经验,建筑没有经验
廖君老师
2023 05/07 21:45
亲爱的,收入银行存款等于应收账款么
廖君老师
2023 05/07 21:59
您好啊,我们也不相等,有很多预收款,还没有确认收入
廖君老师
2023 05/07 22:44
您好,那这个账有点乱了啊,银行对不上,前任财务失职人,这是最基本的了
廖君老师
2023 05/07 22:53
您好,他是自己随意调整的,这个账啊他自己经手都没的搞清,咱先保证咱自己接手的都明白清楚,有时间再说以前的乱账
廖君老师
2023 05/08 08:18
早上好啊,接着往下做,这个账一时弄不好的,以前错了也不怪咱