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跨月发票未抵扣,销售方如何在开票系统红冲?

84784992| 提问时间:2023 05/08 08:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是专用发票的吗?
2023 05/08 08:14
84784992
2023 05/08 08:15
是的,专票
郭老师
2023 05/08 08:17
点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了
郭老师
2023 05/08 08:18
纸质的和电子的是一样操作的。
84784992
2023 05/08 08:31
原来的发票怎么处理?
郭老师
2023 05/08 08:31
他原来的发票收回来,第一联拿来做账,第二联、第三联自己留存好了。
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