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我司生产沥青混凝土的,客户提供沥青油外,其他材料人工是我司提供,生产前,我司还替客户收了客户的沥青油款,然后收加工费190元/吨,请问这个分录应该怎么做?

84784984| 提问时间:2023 05/08 09:54
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你替收的这一部分,借银行存款贷,其他应付款。 对于你们收的这个加工费,你借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2023 05/08 09:54
84784984
2023 05/08 10:02
替客户收到沥青款,替客户收款后付款给供应商,然后原材料沥青油我司已收到,生产后原材料沥青油用超了5吨(或还剩油5吨),这些分录应该如何做?
宋生老师
2023 05/08 10:03
你好,借,银行存款贷,其他应付款。然后再借其他应付款贷,银行存款。 这个疫情你们在备查簿登记,因为不是你们的货物。
84784984
2023 05/08 10:04
我司生产沥青混凝土的,客户提供沥青油外,其他材料人工是我司提供,生产前,我司还替客户收了客户的沥青油款,然后收加工费190元/吨。替客户收到沥青款,替客户收款后付款给供应商,然后原材料沥青油我司已收到入库,生产后原材料沥青油用超了5吨(或还剩油5吨),这些分录应该如何做?
宋生老师
2023 05/08 10:06
你好,上面已经说过了。加工费的那个在上面也已经回答你了。
84784984
2023 05/08 10:10
那客户的沥青油拉到我司入库的分录应该怎么做?
宋生老师
2023 05/08 10:11
你好这,这个不用做分录。只需要在备查簿登记
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