问题已解决
就是比如说我去年暂估入库了,今年五月份之前开回来一部分发票,剩下的开不回来,正常情况下红冲去年的暂估入库,在做一笔正确的入库,那去年姐转的成本还需要调整吗?
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速问速答你好,暂估和发票一样的,可以不用。
2023 05/08 11:01
84784962
2023 05/08 11:10
这个分录怎么做?比如说暂估10万的货物,回来了8万的,成本就少了,这个不需要调整吗
84784962
2023 05/08 11:12
如果是施工费,年前暂估了10万成本,第二年开回来八万,或者是15万,这个成本也得调整一下吧?分录怎么做呢?
郭老师
2023 05/08 11:15
你好,需要调整的,我上面写的是暂估和发票一样的,不需要调整,你这个不一样,肯定需要调整。
郭老师
2023 05/08 11:15
借库存商品贷以前年度损益调整2万,调整差额。
84784962
2023 05/08 13:49
以前年度损益调整还用结转到利润分配里吗
郭老师
2023 05/08 13:49
要
月末结转到利润分配未分配。
84784962
2023 05/08 14:04
老师你看这样做对吗?第一年暂估入库,借:库存商品10万,贷:应付账款暂估款10万,第二年回来8万发票,红冲,借:库存商品-10万,贷:应付账款暂估款-10万,借:库存商品8万,贷:银行存款8万。调整,借:库存商品2万,贷:以前年度损益调整2万,结转,借:以前年度损益调整2万,贷:利润分配未分配利润2万。这里面调整跟主营业务成本无关是吗?
郭老师
2023 05/08 14:07
对的,是的,因为这都是已经跨年了。