问题已解决
老师,在做汇算时,有3000元的接待费发票没开来,只有员工写了个借条,写着借款用于接待费,现金给他了,我做账做成了管理费用-业务招待费了,这个要怎么处理?
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速问速答你好,实际业务发生了没有?
2023 05/08 11:17
84785018
2023 05/08 11:20
老师,说是买用完了,吃了饭没开票,然后买了水果,小店买了酒,
郭老师
2023 05/08 11:23
你好,这个不用处理的,已经消费了,可以正常做。
84785018
2023 05/08 11:24
老师,没有发票,年度汇算,在哪调整,小规模纳税人
郭老师
2023 05/08 11:27
纳税调整明细表扣除项目第三
84785018
2023 05/08 11:29
老师,如果没有实际发生,又要如何处理?
84785018
2023 05/08 11:31
扣除类调整项目还是哪类,为第几行?
郭老师
2023 05/08 11:32
你好,扣除项目的第三行里面。他有一个招待费。
郭老师
2023 05/08 11:32
至今没有发生的借其他应收款贷以前年度损益调整。汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84785018
2023 05/08 11:34
小企业会会准则
郭老师
2023 05/08 11:37
借其他应收款贷利润分配未分配利润。
84785018
2023 05/08 11:41
老师,没发生的,做汇算时,把他全额在扣除项目30栏填写?
郭老师
2023 05/08 11:43
可以的,可以这么做的。